Живий Журнал
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Admin, zirka  
1С 8,3 - помощь в работе, советы, консультации.
СalikusuДата: Ср, 23.08.2017, 18:42:21 | Сообщение # 1
Припадочная
Сообщений: 1150
Репутация: 11041
Награды: 654

Украина, Житомир
Товарищи, бухгалтера и главные бухгалтера, помогите пожалуйста.
Мне необходимо знать какие счета в оборотно-сальдовой ведомости должны быть после закрытия месяца и определения финансового результата.
Гугл выдает результаты только по соседней братской державе.
Примеров полно, но счета у них совершено иные.
Украинские сайты рассказывают о курсовых работах, проводках по конкретным счетам, а мне нужно в комплексе.

Шибко грамотных, желающих подъ...ть, отправляю как и раньше, ТУДА!
Заранее всех благодарю.
Offline (Украина)  
  Блог пользователя Сalikusu   
MasterXДата: Ср, 23.08.2017, 19:14:51 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Сообщений: 4889
Репутация: 2558
Награды: 40

Украина, Житомир
Сalikusu, вы как-то вопрос неправильно ставите. Больше вопросов, чем ответов.
Оборотно сальдовая ведомость - это что? Баланс? Если так, то там счета должны быть все, что используются в учете. Что до, что после закрытия месяца.

Или может вы хотите узнать какие счета берутся из баланса для отчета по фин. результатам? Тогда в гугле все есть. Только искать нужно на украинском языке.
Ну и опредильться с методикой создания отчета по фин.результатам. Их там две. В разных методиках берутся разные счета и используются разные формулы.
Offline (Украина)  
  Блог пользователя MasterX   
СalikusuДата: Ср, 23.08.2017, 19:35:51 | Сообщение # 3
Припадочная
Сообщений: 1150
Репутация: 11041
Награды: 654

Украина, Житомир
MasterX, попытаюсь перефразироваться: какие счета в ОСВ должны содержать остатки после определения финансового результата, а какие свернуться в ноль?
Во.
Offline (Украина)  
  Блог пользователя Сalikusu   
MasterXДата: Ср, 23.08.2017, 20:37:08 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Сообщений: 4889
Репутация: 2558
Награды: 40

Украина, Житомир
Сalikusu,
Доходные счета (70хх) дебетуются на 79хх и сворачиваются в 0. Затратные счета (9хх) кредитуются на 79хх и сворачиваются в 0. На 79хх на на остатке аккамулируется прибыль или убыток как разница между доходами и затратами по разным видам деятельности.
Более точные номера счетов зависят от модели вашего учета и от того, какие счета используются для выделения разных видов доходов и затрат на вашем предприятии.

Добавлено (23.08.2017, 21:21:36)
---------------------------------------------
Все суммы проводятся как суммы без НДС. Если у вас НДС при продажах тоже ложиться на доходы (70хх), то НДС должен уйти с деб 70хх на кре 643.

Добавлено (23.08.2017, 21:28:38)
---------------------------------------------
Сорри. Не 70хх, а 7хх.

Добавлено (23.08.2017, 21:37:08)
---------------------------------------------
Ну еще, если у вас есть производство, то 23хх счета должны закрываться в ноль.

Offline (Украина)  
  Блог пользователя MasterX   
СalikusuДата: Ср, 23.08.2017, 22:30:00 | Сообщение # 5
Припадочная
Сообщений: 1150
Репутация: 11041
Награды: 654

Украина, Житомир
MasterX, спасибо за ответ.
Я уже нашла причину косяков по 7хх и 9хх счетам.
Привязка ко времени.
Моя база обожает все документы проводить в 23-59-59.
Это можно как-то исправить в настройках? По типу поставил галочку и сидишь счастливый, будто создал новый полезнейший отчет.
А вот 23 счет не свернулся.
Буду разбираться почему.
Еще раз огромное спасибо.


Сообщение отредактировал Сalikusu - Ср, 23.08.2017, 22:32:21
Offline (Украина)  
  Блог пользователя Сalikusu   
MasterXДата: Ср, 23.08.2017, 22:59:22 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Сообщений: 4889
Репутация: 2558
Награды: 40

Украина, Житомир
Сalikusu, не подскажу по настройкам. 1С для меня - давно забытое прошлое. А оно все меняется. К тому же в каждой конфигурации может быть настроено по разному.
23 очень редко автоматически настраивают при закрытии периода. В производстве кучу нюансов. Там очень много разных корр. счетов может использоваться в зависимости от учета.
Если производство не автоматизировано, то, скорее всего, проводки нужно вручную заводить.


Сообщение отредактировал MasterX - Чт, 24.08.2017, 09:16:21
Offline (Украина)  
  Блог пользователя MasterX   
СalikusuДата: Пт, 08.09.2017, 11:01:22 | Сообщение # 7
Припадочная
Сообщений: 1150
Репутация: 11041
Награды: 654

Украина, Житомир
как нужно задать параметры в групповой обработке, чтобы к каждому контрагенту добавился новый договор с видом взаиморасчетов "по расчетным документам"?
Offline (Германия)  
  Блог пользователя Сalikusu   
KarambaДата: Сб, 09.09.2017, 05:38:00 | Сообщение # 8
Майор
Сообщений: 90
Репутация: 15
Награды: 0

Украина, Житомир
Сalikusu, вам сюда http://pro1c.org.ua/index.php?act=work
Offline (Украина)  
  Блог пользователя Karamba   
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: