1С 8,3 - помощь в работе, советы, консультации.
|
|
Сalikusu | Дата: Ср, 23.08.2017, 18:42:21 | Сообщение # 1 |
Припадочная
Репутация:
11041
Награды: 654
Украина, Житомир
|
Товарищи, бухгалтера и главные бухгалтера, помогите пожалуйста. Мне необходимо знать какие счета в оборотно-сальдовой ведомости должны быть после закрытия месяца и определения финансового результата. Гугл выдает результаты только по соседней братской державе. Примеров полно, но счета у них совершено иные. Украинские сайты рассказывают о курсовых работах, проводках по конкретным счетам, а мне нужно в комплексе.
Шибко грамотных, желающих подъ...ть, отправляю как и раньше, ТУДА! Заранее всех благодарю.
|
Offline
(Украина)
|
|
|
MasterX | Дата: Ср, 23.08.2017, 19:14:51 | Сообщение # 2 |
Генералиссимус
Репутация:
2558
Награды: 40
Украина, Житомир
|
Сalikusu, вы как-то вопрос неправильно ставите. Больше вопросов, чем ответов. Оборотно сальдовая ведомость - это что? Баланс? Если так, то там счета должны быть все, что используются в учете. Что до, что после закрытия месяца.
Или может вы хотите узнать какие счета берутся из баланса для отчета по фин. результатам? Тогда в гугле все есть. Только искать нужно на украинском языке. Ну и опредильться с методикой создания отчета по фин.результатам. Их там две. В разных методиках берутся разные счета и используются разные формулы.
|
Offline
(Украина)
|
|
|
Сalikusu | Дата: Ср, 23.08.2017, 19:35:51 | Сообщение # 3 |
Припадочная
Репутация:
11041
Награды: 654
Украина, Житомир
|
MasterX, попытаюсь перефразироваться: какие счета в ОСВ должны содержать остатки после определения финансового результата, а какие свернуться в ноль? Во.
|
Offline
(Украина)
|
|
|
MasterX | Дата: Ср, 23.08.2017, 20:37:08 | Сообщение # 4 |
Генералиссимус
Репутация:
2558
Награды: 40
Украина, Житомир
|
Сalikusu, Доходные счета (70хх) дебетуются на 79хх и сворачиваются в 0. Затратные счета (9хх) кредитуются на 79хх и сворачиваются в 0. На 79хх на на остатке аккамулируется прибыль или убыток как разница между доходами и затратами по разным видам деятельности. Более точные номера счетов зависят от модели вашего учета и от того, какие счета используются для выделения разных видов доходов и затрат на вашем предприятии.Добавлено (23.08.2017, 21:21:36) --------------------------------------------- Все суммы проводятся как суммы без НДС. Если у вас НДС при продажах тоже ложиться на доходы (70хх), то НДС должен уйти с деб 70хх на кре 643. Добавлено (23.08.2017, 21:28:38) --------------------------------------------- Сорри. Не 70хх, а 7хх. Добавлено (23.08.2017, 21:37:08) --------------------------------------------- Ну еще, если у вас есть производство, то 23хх счета должны закрываться в ноль.
|
Offline
(Украина)
|
|
|
Сalikusu | Дата: Ср, 23.08.2017, 22:30:00 | Сообщение # 5 |
Припадочная
Репутация:
11041
Награды: 654
Украина, Житомир
|
MasterX, спасибо за ответ. Я уже нашла причину косяков по 7хх и 9хх счетам. Привязка ко времени. Моя база обожает все документы проводить в 23-59-59. Это можно как-то исправить в настройках? По типу поставил галочку и сидишь счастливый, будто создал новый полезнейший отчет. А вот 23 счет не свернулся. Буду разбираться почему. Еще раз огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Сalikusu - Ср, 23.08.2017, 22:32:21 |
Offline
(Украина)
|
|
|
MasterX | Дата: Ср, 23.08.2017, 22:59:22 | Сообщение # 6 |
Генералиссимус
Репутация:
2558
Награды: 40
Украина, Житомир
|
Сalikusu, не подскажу по настройкам. 1С для меня - давно забытое прошлое. А оно все меняется. К тому же в каждой конфигурации может быть настроено по разному. 23 очень редко автоматически настраивают при закрытии периода. В производстве кучу нюансов. Там очень много разных корр. счетов может использоваться в зависимости от учета. Если производство не автоматизировано, то, скорее всего, проводки нужно вручную заводить.
Сообщение отредактировал MasterX - Чт, 24.08.2017, 09:16:21 |
Offline
(Украина)
|
|
|
Сalikusu | Дата: Пт, 08.09.2017, 11:01:22 | Сообщение # 7 |
Припадочная
Репутация:
11041
Награды: 654
Украина, Житомир
|
как нужно задать параметры в групповой обработке, чтобы к каждому контрагенту добавился новый договор с видом взаиморасчетов "по расчетным документам"?
|
Offline
(Германия)
|
|
|
Karamba | Дата: Сб, 09.09.2017, 05:38:00 | Сообщение # 8 |
Майор
Репутация:
15
Награды: 0
Украина, Житомир
|
|
Offline
(Украина)
|
|
|