Заходи по забезпеченню виконання закладами культури основних функцій по наданню освітніх послугОбсяг коштів на заходи по забезпеченню виконання закладами культури основних функцій по наданню освітніх послуг включає мінімальну потребу в коштах на оплату праці працівників комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, комунальних закладів “Палац культури” та “Централізована бібліотечна система”, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, мінімально необхідні витрати на придбання матеріалів, предметів постачання та послуг.
Загальна сума витрат на зазначені заходи складає на період 2009-2011рр
. 48919,4тис. грн., в т.ч. по напрямкам:
Заходи | Виконавець | Обсяг коштів, тис.грн. |
Проект «Розвиток початкової спеціалізованої мистецької освіти на 2009-2011 роки» | Управління культури | 35689,8 |
Проект «Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами населення» | Управління культури | 5434,0 |
Проект «Розвитку міського Палацу культури та народних колективів» | Управління культури | 7354,7 |
Проект «Адміністрування програм культурно-мистецького спрямування» | Управління культури | 440,9 |
Разом
|
| 48919,4
|
1.1. Проект «Розвиток початкової спеціалізованої мистецької освіти на 2009-2011 роки»Мета проекту:- збереження та розвиток початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), збільшення контингенту та розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання дітей, юнацтва міста та надання музичної освіти через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості.
Очікувані результати від впровадження проекту:- забезпечення доступності музичної освіти та естетичного виховання кожному громадянину;
- забезпечення рівності умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
- збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням, від контингенту учнів загальноосвітніх шкіл упродовж 2009-2011 років;
- збільшення відсотку учнів-переможців міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів від загального контингенту учнів шкіл естетичного виховання упродовж 2009-2011 років;
Загальна сума витрат на проект: 35689,8 тис.грн.
Шляхи реалізації проекту:Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|
Забезпечення оплати праці працівників в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 8913,2 9804,5 11275,2 |
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 261,4 339,8 435,0 |
Забезпечення господарчого утримання в школах естетичного виховання міста | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 85,0 95,2 106,6 |
Забезпечення шкіл естетичного виховання науково-методичними матеріалами, музичною літературою | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 65,0 72,8 81,5 |
Зміцнення матеріально-технічної бази в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 232,2 260,1 291,3 |
Отримання плати за навчання дітей в школах естетичного виховання шляхом надання упродовж 2009-2011 рр. послуг за навчання на відділеннях (музичних, художніх, хореографічних, театральних, хорових тощо) та відділах (фортепіанному, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва тощо) | КПСМНЗ художня та музичні школи № 1-5 | 2009 2010 2011 | 640,8 717,7 803,8 |
Реконструкція КПСМНЗ музична школа № 2 | управління культури | 2010-2011 | 1208,7 |
Всього по роках:
|
| 2009 2010 2011
| 10197,6 12498,8 12993,4
|
1.2. Проект «Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами населення»
Мета проекту:- збереження та розвиток Централізованої бібліотечної системи м. Житомира, як культурно-освітнього та інформаційного закладу. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.
Очікувані результати від впровадження проекту:- вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів, зростання наукового, освітнього та інформаційного потенціалу бібліотек;
- поповнення бібліотечних фондів книжковими та періодичними виданнями, задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію, періодичні видання, створення умов для активного постачання інформації для громадян з будь-яких питань;
- збільшення на 1 відсоток нової літератури від загальної кількості наявного бібліотечного фонду щорічно;
- збільшення на відсотків нових періодичних видань від загальної кількості наявного бібліотечного фонду щорічно;
- збільшення відсотку відвідувачів до попереднього періоду на відсотки щорічно;
- збільшення відсотку книговидач до попереднього періоду на відсоток щорічно.
Загальна сума витрат на проект: 5434,0 тис.грн.
Шляхи реалізації проекту:Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|
Забезпечення оплати праці працівників Централізованої бібліотечної системи | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 1242,1 1366,3 1571,3 |
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв Централізованої бібліотечної системи | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 123,1 160,0 204,8 |
Забезпечення господарчого утримання Централізованої бібліотечної системи | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 2,5 2,8 3,1 |
Забезпечення передплати періодичних видань для використання бібліотечними закладами | КЗ “Цетралізована білілотечна система” | 2009 2010 2011 | 21,2 23,7 26,6 |
Забезпечення систематичного поповнення, формування та збереження книжкових фондів бібліотеки | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 70,0 78,4 87,8 |
Розвиток матеріально-технічної бази Централізованої бібліотечної системи | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 6,9 7,7 8,7 |
Проведення тематичних оглядів науково-методичної літератури, матеріалів фахових видань та періодичної преси | КЗ “Цетралізована бібліотечна система” | 2009 2010 2011 | 42,3 54,9 61,5 |
Надання платних послуг населенню згідно основних функцій діяльності закладу | -“- | 2009 2010 2011 | 79,5 89,0 99,7 |
Всього по роках: |
| 2009 2010 2011
| 1587,6 1782,9 2063,5
|
1.3. Проект «Розвитку міського Палацу культури та народних колективів»Мета проекту:- сприяння розвитку міського Палацу культури, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу міста, забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів, розвиток музичного мистецтва у місті та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів. Сприяння концертній діяльності духових оркестрів та хорових колективів.
Очікувані результати від впровадження проекту:- зміцнення матеріально-технічної бази палаців культури шляхом придбання сучасного звукового та світлового обладнання;
- збагачення більш прогресивними методиками організації клубної роботи;
- збільшення заходів на відсотки щорічно;
- збільшення учасників клубних формувань на 3 відсотки щорічно.
Загальна сума витрат на проект: 7354,7 тис.грн.
Шляхи реалізації проекту:Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|
Забезпечення оплати праці працівників КЗ “Палац культури” | КЗ “Палац культури” | 2009 2010 2011 | 1920,9 2113,0 2429,9 |
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв в КЗ “Палац культури” | КЗ “Палац культури” | 2009 2010 2011 | 89,8 116,7 149,4 |
Забезпечення господарчого утримання КЗ “Палац культури” | КЗ “Палац культури” | 2009 2010 2011 | 8,2 9,2 10,3 |
Розвиток матеріально-технічної бази | КЗ “Палац культури” | 2009 2010 2011 | 30,3 33,9 38,0 |
Надання платних послуг населенню шляхом проведення концертної діяльності та інш. | КЗ “Палац культури | 2009 2010 2011 | 120,0 134.4 150,5 |
Всього по роках: |
| 2009 2010 2011
| 2169,2 2407,3 2778,2 |
1.4. Проект «Адміністрування програм культурно-мистецького спрямування»Мета проекту:- здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним витрачанням закладами культури матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Виконання завдань програм галузі.
Очікувані результати від впровадження проекту:- відсутність випадків не цільового використання бюджетних коштів;
- стовідсоткове освоєння виділених коштів;
- дотримання фінансово-бюджетної дисципліни;
- забезпечення збереження матеріальних цінностей.
Загальна сума витрат на проект: 440,9 тис.грн.
Шляхи реалізації проекту:Заходи | Виконавець | Термін виконання | Обсяг коштів, тис.грн. |
---|
забезпечення оплати праці працівників централізованої бухгалтерії | Управління культури | 2009 2010 2011 | 108,3 119,1 137,0 |
Інформаційно-правове забезпечення централізованої бухгалтерії | Управління культури | 2009 2010 2011 | 9,3 10,4 11,7 |
забезпечення контролю за раціональним та економним витрачанням бюджетних коштів | Управління культури | 2009 2010 2011 | 0,4 0,4 0,5 |
Зміцнення матеріально-технічної бази | Управління культури | 2009 2010 2011 | 12,9 14,4 16,4 |
Всього по роках: |
| 2009 2010 2011
| 130,9 144.4 165,6 |